Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CÂMARA MUNICIPAL |
Número da Liquidação: |
0000001/2022 |
Data da Liquidação: |
03/01/2022 |
Número do Empenho: |
0000003/2021 |
Beneficiário: |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - INSTALAÇÃO Nº 569854 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. PROT. EMPENHO Nº 003/2021 - PROTOCOLO DE PAGAMENTO Nº 1093/2021. PARTE1/2 |
Valor: |
R$ 1.500,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Programa: |
0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0000003/2021 |