Número do Processo: |
0001469/2024 |
Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000406/2024 |
Data do Empenho: |
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Número da Liquidação: |
0000534/2024 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0000853/2024 |
Data do Pagamento: |
17/12/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
WILLIAN DE SOUZA DUARTE |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.725.54*-** |
Histórico: |
PGTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O VEREADOR- PRESIDENTE: WILLIAN DE SOUZA DUARTE, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA “SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA” E BUSCAR TAMBÉM ORIENTAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS. DESTINO: VITÓRIA/ES NO DIA 10/12/2024, SENDO 1 DIÁRIAS SEM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 1469/2024. |
Valor: |
600,00 |