Número do Processo: | 0000299/2025 | ||
Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | ||
Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | ||
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
Número do Empenho: | 0000076/2025 | Data do Empenho: | |
Número da Liquidação: | 0000087/2025 | Data da Liquidação: | |
Número do Pagamento: | 0000136/2025 | Data do Pagamento: | 10/03/2025 |
Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
Favorecido: | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | ||
CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.837.51*-** | ||
Histórico: | PGTO. DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR: ANDERSON DE SOUZA LAURINDO, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO "SAÚDE, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL". DESTINO: BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 11/03/2025 A 15/03/2025, PARTINDO DIA 10/03/2025, SENDO 5 DIÁRIAS COM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 299/2025. | ||
Valor: | 9.000,00 |