Número do Processo: |
0000302/2025 |
Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000068/2025 |
Data do Empenho: |
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Número da Liquidação: |
0000079/2025 |
Data da Liquidação: |
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Número do Pagamento: |
0000196/2025 |
Data do Pagamento: |
01/04/2025 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
ERIMAR DA SILVA LESQUEVES |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.568.65*-** |
Histórico: |
PAGTO. DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O VEREADOR/PRESIDENTE: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, DESTA CASA LEGISLATIVA, MOTIVO DA VIAGEM: "PLENÁRIA DAS MESAS DIRETORAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TEMA O LEGISLATIVO E O PROTAGONISMO DOS VEREADORES - PROMOVIDO PELA ASCAMVES ( ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTO)". DESTINO: VITÓRIA - ES NO DIA 27/02/2025 DIÁRIA SEM PERNOITE. DESPESA EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1813/2015 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 2307/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 302/2025. |
Valor: |
600,00 |